وصف الوظيفة
تعلن مجموعة ريف القابضة – Reef Holding عن توفر شاغر وظيفي قيادي للانضمام إلى فريقها في المملكة العربية السعودية بمسمى:
🔹 المسمى الوظيفي: مدير التدقيق الداخلي
📍 موقع العمل: الرياض، المملكة العربية السعودية
🔹 نوع الدوام: دوام كامل
🔹 نظام العمل: من مقر الشركة
🔹 الخبرة المطلوبة: من 7 إلى 9 سنوات
🔹 التصنيف الوظيفي: المالية والمحاسبة
🌟 نبذة عن الشركة
تلتزم مجموعة ريف بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة في مختلف عملياتها وأنشطتها.
وتبحث المجموعة عن مدير تدقيق داخلي يتمتع بخبرة قوية وقدرات تحليلية متقدمة لقيادة أعمال التدقيق الداخلي، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال على مستوى المجموعة والشركات التابعة.
🌟 الهدف من الوظيفة
يتولى مدير التدقيق الداخلي إعداد وتنفيذ خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر، وإجراء مراجعات مستقلة للأنشطة المالية والتشغيلية والإدارية.
يشمل الدور تقييم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد المخاطر ونقاط الضعف، وإعداد تقارير التدقيق ورفع النتائج والتوصيات إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية حتى إغلاق الملاحظات.
🔹 التخطيط للتدقيق وتقييم المخاطر
🔺 إعداد وتحديث خطة التدقيق الداخلي السنوية المبنية على المخاطر.
🔺 عرض خطة التدقيق على لجنة المراجعة للحصول على الاعتماد.
🔺 ضمان تغطية الخطة لجميع الجوانب المالية والتشغيلية والرقابية والحوكمة والامتثال.
🔺 تنفيذ أعمال التدقيق على مستوى المجموعة والشركات التابعة والفروع.
🔺 تقييم المخاطر المالية والتشغيلية والتنظيمية.
🔺 تحديث مصفوفات المخاطر والضوابط بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
🔺 تحديد أولويات التدقيق وفقًا لمستوى المخاطر وتأثيرها المحتمل على الأعمال.
🔹 تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي
🔺 تنفيذ عمليات التدقيق المجدولة والمفاجئة على الإدارات والفروع والأنشطة المختلفة.
🔺 تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.
🔺 مراجعة الإجراءات والسياسات المالية والتشغيلية.
🔺 مراجعة السجلات المحاسبية والمعاملات والتقارير المالية.
🔺 التأكد من دقة العمليات المالية والتزامها بالسياسات والإجراءات المعتمدة.
🔺 فحص العمليات التشغيلية وتحديد فرص تحسين الكفاءة والفاعلية.
🔺 التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الحوكمة.
🔹 الملاحظات والإجراءات التصحيحية
🔺 تحديد نقاط ضعف الرقابة الداخلية والانحرافات عن السياسات.
🔺 تحليل الأسباب الجذرية للملاحظات والمخاطر المكتشفة.
🔺 تقديم توصيات عملية للإجراءات التصحيحية والوقائية.
🔺 الاتفاق مع الإدارات المعنية على خطط معالجة الملاحظات.
🔺 متابعة تنفيذ توصيات التدقيق خلال المدد الزمنية المحددة.
🔺 التحقق من فاعلية الإجراءات التصحيحية قبل إغلاق الملاحظات.
🔺 تصعيد الملاحظات المتأخرة أو عالية المخاطر إلى الإدارة المختصة.
🔹 التقارير والتنسيق مع أصحاب المصلحة
🔺 إعداد تقارير تدقيق واضحة ومهنية تتضمن النتائج والمخاطر والتوصيات.
🔺 عرض نتائج التدقيق على الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة.
🔺 إعداد ملخصات دورية عن مستوى المخاطر والرقابة والامتثال.
🔺 التنسيق مع المدققين الخارجيين لضمان التعاون وتجنب تكرار الأعمال.
🔺 التعاون مع الإدارات المختلفة لتعزيز السياسات والإجراءات الداخلية.
🔺 دعم تطوير أطر الحوكمة والامتثال المؤسسي.
🔺 تقديم المشورة المهنية المتعلقة بالمخاطر والضوابط الداخلية.
🔹 دعم التدقيق التشغيلي والاستراتيجي
🔺 تصميم أدوات رقابية استباقية باستخدام تحليل البيانات ومؤشرات الأداء.
🔺 تقييم الكفاءة التشغيلية وتحديد فرص رفع الإنتاجية وتحسين الأداء.
🔺 المشاركة في مراجعة المشروعات الكبرى والمبادرات الاستراتيجية.
🔺 تقييم المشروعات من منظور المخاطر والرقابة والحوكمة.
🔺 تطوير منهجيات وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي
🔺 تطبيق أدوات التدقيق الحديثة وتحليلات البيانات.
🔺 استخدام برامج ACL وPower BI وExcel في تحليل البيانات وإعداد التقارير.
🔹 الحوكمة والمعايير المهنية
🔺 المحافظة على الاستقلالية والموضوعية في جميع أعمال التدقيق.
🔺 الالتزام بالسرية المهنية وحماية المعلومات الحساسة.
🔺 تطبيق المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن IIA.
🔺 الالتزام بأخلاقيات المهنة والسياسات الداخلية للمجموعة.
🔺 تنفيذ أعمال رقابية إضافية تُكلف بها الوظيفة من الرئيس التنفيذي أو لجنة المراجعة ضمن الصلاحيات المعتمدة.
🔹 المسمى الوظيفي: مدير التدقيق الداخلي
📍 موقع العمل: الرياض، المملكة العربية السعودية
🔹 نوع الدوام: دوام كامل
🔹 نظام العمل: من مقر الشركة
🔹 الخبرة المطلوبة: من 7 إلى 9 سنوات
🔹 التصنيف الوظيفي: المالية والمحاسبة
🌟 نبذة عن الشركة
تلتزم مجموعة ريف بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة في مختلف عملياتها وأنشطتها.
وتبحث المجموعة عن مدير تدقيق داخلي يتمتع بخبرة قوية وقدرات تحليلية متقدمة لقيادة أعمال التدقيق الداخلي، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال على مستوى المجموعة والشركات التابعة.
🌟 الهدف من الوظيفة
يتولى مدير التدقيق الداخلي إعداد وتنفيذ خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر، وإجراء مراجعات مستقلة للأنشطة المالية والتشغيلية والإدارية.
يشمل الدور تقييم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد المخاطر ونقاط الضعف، وإعداد تقارير التدقيق ورفع النتائج والتوصيات إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية حتى إغلاق الملاحظات.
🔹 التخطيط للتدقيق وتقييم المخاطر
🔺 إعداد وتحديث خطة التدقيق الداخلي السنوية المبنية على المخاطر.
🔺 عرض خطة التدقيق على لجنة المراجعة للحصول على الاعتماد.
🔺 ضمان تغطية الخطة لجميع الجوانب المالية والتشغيلية والرقابية والحوكمة والامتثال.
🔺 تنفيذ أعمال التدقيق على مستوى المجموعة والشركات التابعة والفروع.
🔺 تقييم المخاطر المالية والتشغيلية والتنظيمية.
🔺 تحديث مصفوفات المخاطر والضوابط بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
🔺 تحديد أولويات التدقيق وفقًا لمستوى المخاطر وتأثيرها المحتمل على الأعمال.
🔹 تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي
🔺 تنفيذ عمليات التدقيق المجدولة والمفاجئة على الإدارات والفروع والأنشطة المختلفة.
🔺 تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.
🔺 مراجعة الإجراءات والسياسات المالية والتشغيلية.
🔺 مراجعة السجلات المحاسبية والمعاملات والتقارير المالية.
🔺 التأكد من دقة العمليات المالية والتزامها بالسياسات والإجراءات المعتمدة.
🔺 فحص العمليات التشغيلية وتحديد فرص تحسين الكفاءة والفاعلية.
🔺 التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الحوكمة.
🔹 الملاحظات والإجراءات التصحيحية
🔺 تحديد نقاط ضعف الرقابة الداخلية والانحرافات عن السياسات.
🔺 تحليل الأسباب الجذرية للملاحظات والمخاطر المكتشفة.
🔺 تقديم توصيات عملية للإجراءات التصحيحية والوقائية.
🔺 الاتفاق مع الإدارات المعنية على خطط معالجة الملاحظات.
🔺 متابعة تنفيذ توصيات التدقيق خلال المدد الزمنية المحددة.
🔺 التحقق من فاعلية الإجراءات التصحيحية قبل إغلاق الملاحظات.
🔺 تصعيد الملاحظات المتأخرة أو عالية المخاطر إلى الإدارة المختصة.
🔹 التقارير والتنسيق مع أصحاب المصلحة
🔺 إعداد تقارير تدقيق واضحة ومهنية تتضمن النتائج والمخاطر والتوصيات.
🔺 عرض نتائج التدقيق على الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة.
🔺 إعداد ملخصات دورية عن مستوى المخاطر والرقابة والامتثال.
🔺 التنسيق مع المدققين الخارجيين لضمان التعاون وتجنب تكرار الأعمال.
🔺 التعاون مع الإدارات المختلفة لتعزيز السياسات والإجراءات الداخلية.
🔺 دعم تطوير أطر الحوكمة والامتثال المؤسسي.
🔺 تقديم المشورة المهنية المتعلقة بالمخاطر والضوابط الداخلية.
🔹 دعم التدقيق التشغيلي والاستراتيجي
🔺 تصميم أدوات رقابية استباقية باستخدام تحليل البيانات ومؤشرات الأداء.
🔺 تقييم الكفاءة التشغيلية وتحديد فرص رفع الإنتاجية وتحسين الأداء.
🔺 المشاركة في مراجعة المشروعات الكبرى والمبادرات الاستراتيجية.
🔺 تقييم المشروعات من منظور المخاطر والرقابة والحوكمة.
🔺 تطوير منهجيات وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي
🔺 تطبيق أدوات التدقيق الحديثة وتحليلات البيانات.
🔺 استخدام برامج ACL وPower BI وExcel في تحليل البيانات وإعداد التقارير.
🔹 الحوكمة والمعايير المهنية
🔺 المحافظة على الاستقلالية والموضوعية في جميع أعمال التدقيق.
🔺 الالتزام بالسرية المهنية وحماية المعلومات الحساسة.
🔺 تطبيق المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن IIA.
🔺 الالتزام بأخلاقيات المهنة والسياسات الداخلية للمجموعة.
🔺 تنفيذ أعمال رقابية إضافية تُكلف بها الوظيفة من الرئيس التنفيذي أو لجنة المراجعة ضمن الصلاحيات المعتمدة.